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精心挑选《内审讲话》相关文章文案。(精选5篇)

更新日期:2025-06-06 21:45

精心挑选《内审讲话》相关文章文案。(精选5篇)"/

写作核心提示:

标题:内审讲话注意事项:确保沟通高效与专业
正文:
在内审讲话中,有效沟通和专业形象至关重要。以下是一些撰写内审讲话时应注意的事项,以确保讲话的质量和效果:
1. 明确目的和受众 - 在撰写讲话稿之前,首先要明确讲话的目的和目标受众。了解内审的目的、参与人员的背景和期望,有助于调整讲话内容和风格。
2. 结构清晰 - 确保讲话稿有良好的结构,包括引言、主体和结语。引言部分应引起听众的兴趣,主体部分应逻辑清晰,结语部分应总结要点,提出行动建议。
3. 突出重点 - 根据内审的重点内容,提炼出关键信息,确保在讲话中突出这些重点。避免冗长的叙述,使听众能够快速抓住核心内容。
4. 语言简洁 - 使用简洁明了的语言,避免使用过于复杂的词汇和句子结构。确保每个词都有明确的意义,避免歧义。
5. 数据支持 - 在讲话中引用具体的数据和案例,以增强说服力。确保数据准确无误,避免误导听众。
6. 互动性 - 考虑到听众的参与度,设计一些互动环节,如提问、讨论等,以激发听众的兴趣和参与感。
7. 风格适宜 - 根据听众的背景和场合,选择合适的讲话

央行郭庆平:要在三个维度上持续推动内审工作创新

中国网财经3月30日讯 据央行网站消息,3月27日,央行召开2015年内审工作电视电话会议,贯彻央行工作会议精神,总结2014年人民银行内审工作,安排部署2015年内审工作任务。央行党委委员、副行长郭庆平出席会议并讲话强调,今后一段时期内,要在高度、广度和深度三个维度上持续推动内审工作创新发展。

郭庆平指出,2014年,央行内审部门持续推进内审转型向纵深发展,扎实开展各项审计工作,有效发挥了内部审计服务央行风险管理、内部控制和组织治理的作用。

郭庆平从四个方面肯定了过去一年人民银行内审工作取得的成效。一是进一步提炼转型成果,制定了《人民银行内部控制审计试行办法》、《人民银行信息技术审计规范》等内审工作制度和若干业务审计方案、操作指南,充实了内审工作制度体系。二是进一步推广转型经验,建立了审计案例编选机制,扎实开展案例培训,扩大信息交流渠道,促进转型成果在全系统得到运用。三是进一步强化转型实践,将风险和绩效理念内化于各类审计项目,计算机辅助审计应用不断深入,审计质量明显提高。四是进一步深化转型探索,持续进行转型课题研究,扎实开展风险识别工作,全面推进资产负债表健康性审计和绩效审计。

郭庆平强调,今后一段时期内,要在高度、广度和深度三个维度上持续推动内审工作创新发展。在提升高度上,要最终形成一套以国际内审准则为框架、人民银行内审工作制度为核心、各类专项审计管理办法为骨干、多种审计操作手册和标准规程为内容的人民银行内部审计规章制度体系。在普及广度上,要加大案例编写力度,打造各种交流平台,提供多种培训机会,使成熟的审计经验在各级内审部门得到普遍的理解和应用。在开拓深度上,要紧紧围绕央行重点工作和组织治理开展审计,向内部审计准则和先进审计实务看齐,不断探索新领域、解决新问题、谋求新发展。

最后,郭庆平要求央行各级行全面做好各项审计工作,加大后续审计和问题整改力度,继续加强内审工作的组织领导,持续加强内审能力建设,为我国中央银行事业做出更大的贡献。

央行各司局、党委各部门、所属企事业单位有关负责人,各分支行内审工作负责人参加了会议。

罗锐:以政治建设统领人民银行内审工作高质量发展

习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上强调,中央和国家机关首先是政治机关,必须旗帜鲜明讲政治,提出要建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关,不仅为机关党建工作指明了方向,更为机关各项工作的组织和开展提供了根本遵循。中国人民银行内审司党支部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。全体党员迅速将思想和行动统一到总书记的重要指示精神上来,坚持以政治建设为统领,在行党委《关于深化人民银行内审工作的指导意见》的框架下,全面深化内审工作,持续推进人民银行内审工作的高质量发展。

坚持党对内审工作的集中统一领导

深入学习领会习近平总书记“努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系”和“调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力”的要求,在行党委印发的《关于加强人民银行机关“大监督”建设的意见》框架下,加强与党办、会计财务、组织人事、巡视等其他内部监督部门和纪检监察部门的沟通联系,强化信息共享和协调配合,积极配合纪检监察部门开展相关核查工作,共同促进提升监督效能和管理水平。在支部建设上,选齐配强支部委员,支部书记主动担当,履行第一责任人职责,支部委员各司其职,确保党建和业务同部署、同落实,坚决杜绝党建和业务“两张皮”现象。

明确发展方向,深入贯彻中央审计委员会会议精神

习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上发表的重要讲话,深刻阐释了审计工作的一系列根本性、方向性、全局性问题,为新时代审计事业指明了前进方向。内部审计是在党的集中统一领导下,国家审计监督体系的第一道防线,人民银行内审系统必须坚定不移地贯彻落实习总书记重要讲话精神,全面深化内审工作。

一是坚决落实习近平总书记指示精神,对贯彻落实党和国家重大决策部署进行监督。习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上明确提出“加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度”。2019年,内审司组织开展了深化小微企业金融服务、金融扶贫专项审计调查,在揭示问题的基础上,分析问题成因,提出针对性整改建议,有效促进了相关政策的贯彻落实。

二是坚持科技强审,深化信息技术审计。根据习近平总书记“坚持科技强审,加强审计信息化建设”的指示精神,内审司大力推进审计信息化建设,一方面利用信息化系统强化审计项目组织管理,依托内审综合业务系统,不断升级性能、优化功能。另一方面利用信息化手段开展审计,依托人民银行计算机辅助审计系统,拓展审计数据来源渠道,提升数据质量,进一步推广数据分析技术,提高审计效率,改善审计效果。

三是打造忠诚、干净、担当的内审干部队伍。根据习近平总书记“努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍”指示精神,内审司聚焦忠诚担当的政治本色,聚焦能打敢拼的专业能力,聚焦求真务实的工作作风,不断加强干部队伍建设。狠抓政治理论学习,锻炼审计技能、审计本领,以“正人先正己”的要求,积极开展警示教育,不断强化审计工作纪律。

提高政治站位,从推进国家治理体系和治理能力现代化的高度开展内审工作

《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》对坚持和完善党和国家监督体系进行了部署。审计监督作为党和国家监督体系的有机组成部分,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。作为中央银行内部监督部门,内审司切实把思想和行动统一到全会精神上来,立足内部审计的监督和建议职能,推进央行治理体系和治理能力现代化。

一是贯彻落实党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》,深化预算管理审计。内审司不断强化对预算绩效管理的审计,关注资源配置和支出结构的合理性,关注保障重点业务资金需求、向基层行倾斜力度等情况,促进提升人民银行预算管理水平。同时结合今年疫情防控的特殊形势,在预算管理审查中严格落实政府工作报告“各级政府必须真正过紧日子”的有关要求。

二是加大审计整改工作力度,切实发挥常态化“经济体检”作用。为更好地贯彻落实习近平总书记关于审计工作要做好常态化“经济体检”,不仅要查病,更要“治己病”、“防未病”的重要指示精神,内审司在加强审计监督的同时,不断加大审计整改工作力度,做好内部审计的“下半篇文章”。压实整改责任,探索建立整改评估机制,对审计发现的典型问题、审计整改不力的突出问题进行通报,加大警示力度,重点研究体制机制问题,推动源头整改,真正做到常态化“经济体检”和“防未病”。

找准角色定位,在推动全面从严治党向纵深发展过程中发挥职能作用

“打铁必须自身硬”,坚定不移全面从严治党,是不断提高党的执政能力和领导水平的必然要求。内审部门作为监督部门,必须深刻认识自身在推动全面从严治党向纵深发展中的角色定位,不断提升审计监督的力度、深度和广度,促进全系统正风肃纪,进一步完善党的建设。

一是落实中办、国办《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,深入开展领导干部经济责任审计。经济责任审计是中国特色社会主义审计监督制度的重要组成部分,对加强领导干部管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为,确保党中央令行禁止具有重要意义。内审司紧密围绕两办规定,不断深化人民银行系统领导干部经济责任审计,逐步聚焦领导干部的任中经济责任审计,将风险防控关口前移,拓展审计内容,强化审计结果运用,提升内部审计的风险预警功能。

二是牢牢把握全面从严治党这个主线,严格开展审计。各级内审部门坚持风险导向和问题导向,加强对贯彻中央八项规定精神和厉行节约、反对浪费等有关要求落实情况的监督,严格对“三公”经费等一般性支出的资金流向和运用情况、国有资产经营管理情况等进行检查,对严重违反财经纪律和财务制度的单位严格追责并限期整改,持续强化“红线”意识和“底线”思维。(作者系中国人民银行内审司党支部书记)

来源:旗帜网

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